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    北京聯食認證服務有限公司
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    體系內審如何審?

    時間:2025-02-26

      在企業運營的復雜體系中,體系內審至關重要,它就像企業的 “健康衛士”,定期為企業管理體系進行全面 “體檢”,保障企業穩健發展。
     
      完善的管理體系是企業運營的基石,而體系內審能及時找出管理體系中的問題,如流程不合理、職責不明確等,進而提升管理效率和質量。例如,某制造企業通過體系內審發現生產流程存在問題,優化后生產效率大幅提高,成本顯著降低。合規經營是企業發展的底線,體系內審可助力企業滿足法規和行業標準要求,規避違規風險。化工企業借助體系內審確保污染物達標排放,避免高額罰款和停產整頓。持續改進是企業發展的動力,體系內審能挖掘潛在改進機遇。互聯網企業通過體系內審優化用戶反饋處理流程,提升用戶滿意度和市場競爭力。
     
    一、體系內審基礎認知
     
      (一)定義與目的
     
      依據 GB/T19011 - 2021《管理體系審核指南》,體系內審是收集審核證據并客觀評價,以確定滿足審核準則程度的系統、獨立且文件化的過程。
     
      其目的包括驗證質量管理活動是否符合預先安排,確認管理體系是否正確有效實施,判斷體系要求能否助力達成質量方針和目標,以及發現問題并采取糾正措施,推動質量管理體系持續完善。
     
      (二)特點剖析
     
      體系內審著眼于發現問題,挖掘影響體系運行的深層次隱患,為改進提供方向。
     
      它需要高層支持與參與,高層的支持能提供資源保障和權威性,審核結果經高層評審推動體系改進。內審具有公開正式性,從策劃到報告都遵循嚴格程序,確保工作規范、結果可靠。
     
      組建專業內審員隊伍難度較大,內審員需克服人際關系和利益沖突等挑戰,具備專業知識、實踐經驗和溝通協調能力。
     
      此外,內審還需系統策劃審核項目,綜合考慮組織規模、業務范圍等因素,提高審核的針對性和有效性。
     
    二、審核前的精心籌備
     
      (一)組建專業審核小組
     
      審核小組的專業素養直接影響審核質量。
     
      審核人員需具備相關資質,一般要經過專業內審員培訓并取得合格證書。
     
      同時,應具備與被審核體系相關的專業背景,熟悉行業知識和業務流程。
     
      豐富的實踐經驗也不可或缺,有助于準確發現潛在問題。
     
      為保證審核公正客觀,小組成員應與被審核部門無直接責任關系,且成員構成應多元化。
     
      (二)制定詳細審核計劃
     
      審核計劃是審核工作的指引。
     
      要明確審核目的,是驗證體系符合性、有效性,還是為迎接外部審核或推動內部改進等。
     
      確定審核范圍,涵蓋產品范圍、涉及過程及場所等。
     
      審核依據包括管理體系標準、企業內部文件、法律法規和合同要求等。
     
      合理安排時間,規劃審核起止日期及每日任務,充分考慮工作量和突發情況。
     
      明確審核組成員分工,制定日程安排,確保審核有序進行。
     
      (三)設計實用檢查表
     
      檢查表是現場審核的重要工具。
     
      設計時應突出被審核部門主要職能,選擇關鍵問題進行審核。
     
      內容要全面覆蓋管理職能和標準條款,合理抽樣以保證代表性。
     
      審核問題和檢查方法應清晰明確,具有可操作性,格式簡潔便于記錄審核結果。
     
    三、審核過程的關鍵步驟
     
      (一)首次會議的召開
     
      首次會議由審核組長主持,標志著審核正式啟動。
     
      參會人員包括審核組成員、受審核方管理層及相關部門負責人等。
     
      會議內容包括介紹與會者職責,確認審核目的、范圍、準則和計劃,介紹審核方法、溝通渠道等相關事項,并解答受審核方疑問。
     
      首次會議時間一般控制在 30 分鐘左右,需營造良好氛圍。
     
      (二)現場審核的技巧
     
      現場審核是核心環節,審核員需運用聽、看、查、問等技巧收集客觀證據。
     
      聽,即傾聽受審核方人員介紹;
     
      看,觀察現場實際情況;
     
      查,查閱文件和記錄;
     
      問,巧妙提問獲取信息。
     
      審核員要堅持客觀公正原則,確保審核結果真實可靠。
     
      (三)不合格項的判定與記錄
     
      不合格項分為嚴重、一般和輕微三類。
     
      嚴重不合格項對管理體系運行影響重大;
     
      一般不合格項是個別、偶然的輕微問題;
     
      輕微不合格項對體系運行影響較小。
     
      記錄不合格項時要準確具體,描述事實、明確審核準則,注明審核員姓名和日期,以便追溯。
     
    四、審核后續的重要工作
     
      (一)內審報告的撰寫
     
      內審報告總結審核成果,為管理層決策提供依據。
     
      報告需明確審核目的、范圍,客觀評價管理體系運行情況,總結符合項和不符合項。
     
      深入分析問題產生的原因,如文件不完善、執行不到位等,并提出具可操作性和可衡量性的改進建議,明確責任部門、人員、時間節點和預期效果。
     
      (二)糾正措施的跟蹤
     
      跟蹤糾正措施是確保審核實效的關鍵。
     
      首先確認受審核部門是否制定切實可行的糾正措施計劃,明確改進措施、實施步驟、責任人和時間節點。
     
      在實施過程中,審核人員密切關注進展,提供必要支持。
     
      實施完成后,通過現場檢查等方式驗證效果,若問題未解決,要求重新分析原因并制定措施,直至問題徹底解決。
     
    五、審核中的挑戰與應對
     
      (一)溝通難題
     
      被審核部門的抵觸情緒和弄虛作假行為是常見溝通難題。
     
      面對抵觸,審核員應保持友好耐心,說明審核目的,分享成功案例,換位思考,增強其認同感。
     
      發現弄虛作假,要嚴肅指出危害,要求停止并重新提供真實信息,情節嚴重的向上級匯報處理。
     
      (二)證據獲取困境
     
      資料不全和 “兩張皮” 現象是主要證據獲取困境。
     
      資料不全時,與被審核部門溝通,督促完善資料或從其他角度尋找證據。
     
      針對 “兩張皮” 和有文件無執行的情況,審核員要深入現場,加強觀察檢查,與員工交流,提高員工執行意識和能力。
     
      體系內審流程嚴謹,對企業發展意義重大。企業應重視體系內審,做好籌備、執行和后續工作,積極應對挑戰,充分發揮其提升管理水平、保障合規經營和推動持續發展的作用,助力企業在市場競爭中穩健前行。

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